Кбк госпошлина присужденная судом. Заполняем КБК по госпошлинам: пошаговая инструкция Кбк на уплату госпошлины


Классификация применяется для формирования отчетности и помогает сопоставить показатели, составляющие бюджетную систему государства.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ .

Это быстро и БЕСПЛАТНО !

Бюджетную кодировку можно поделить на расходную и доходную составную часть. Поэтому необходимо детальнее разобраться с разнообразием кодов, включая КБК за предоставление лицензий.

Общие сведения

Код бюджетной классификации относится к категории специальных кодировок, которые используются при заполнении платежных поручений. КБК – является сокращенным названием обсуждаемого понятия.

По общим правилам код бюджетной классификации состоит из 20-значного значения. Отдельно стоит напомнить, что бюджетная классификация пребывает под администрирование ФНС.

При этом бюджетная классификация является единой для всех бюджетов. Применение кодификации в бюджетном процессе происходит регулярно.

Использование КБК начинается с момента формирования бюджета и заканчивается составлением отчетной документации об его исполнении.

Полномочия по формированию реестра подстатей КБК закреплены за Министерством финансов на основании .

Следовательно, порядок применения кодов бюджетной классификации утвержден .

Последние изменения в указанный нормативный акт были внесены .

В состав бюджетной классификации входят:

  • доходы;
  • издержки;
  • источники финансирования дефицитов бюджета;
  • КОСГУ.

Стоит отметить, что государственный бюджет не является общим счетом, где происходит накопление всех поступающих платежей. Он имеет множество ответвлений, каждое из которых отвечает за перераспределение казенных денег.

Если рассмотреть транспортный налог, который удерживается с физических и юридических лиц, то основным назначением этого сбора является развитие транспортной инфраструктуры.

Другими словами, налогоплательщики финансируют строительство и ремонт дорог. Кроме того, фискальный орган может отслеживать собираемость налога отдельно по каждой категории налогоплательщиков.

Впоследствии собранная информация позволяет произвести анализ территориального распределения платежей при помощи кода ОКАТО.

В результате систематизации данных правительство осуществляет мониторинг сбора платежей по всем существующим статьям доходов. Затем на основании полученных данных происходит формирование смет расходной части бюджета.

Структура кода

Структурно КБК доходов делится на 4 составных:

  1. Администратор.
  2. Вид поступлений.
  3. Программа.
  4. Экономическая классификация.

Администратор состоит из 3 символов. Каждый знак определяется конкретным кодом бюджетных поступлений.

В качестве администратора могут выступать:

  1. Гостехнадзор
  2. Роснедра.
  3. Росприроднадзор.
  1. ПФ РФ.
  2. ФСС РФ.
  3. ФФОМС.
  • муниципальные учреждения, созданные вышеуказанными органами.

Тип доходов включает в себе несколько частей. Один из символов обозначает группу доходов, а два других составляют определенную подгруппу, в которую могут входить:

  • налоги;
  • безвозмездные поступления;
  • зачисления от экономической деятельности.

При этом каждая указанная группа делиться на определенные подгруппы. После этого два символа обозначают статьи, а еще три определяют подстатьи доходов.

Тогда как двузначный элемент указывает на вид бюджета. Следовательно, код элемента расшифровывается:

Код Пояснение
01 Бюджет федерального значения
02 Бюджет регионального значения
03 Бюджет местного значения
04 Бюджет городского округа
06 Бюджет ПФ РФ
07 Бюджет ФСС РФ
08 Бюджет ФФОМС
09 Бюджет ТФОМС

Общее количество кодов 10 единиц, поэтому они относятся к бюджетам разных территориальных образований.

При этом если муниципальный район не руководствуется положениями , он проходит под кодировкой 03. Для определения кода программы дохода используется несколько значений экономической классификации.

Начиная с 14 по 17 символы при заполнении платежного документа, могут быть применены следующие коды платежей:

Последняя составная часть бюджетной кодировки доходов включает:

Структурно КБК расходов делится на пять составных:

  • администратор;
  • раздел;
  • целевая статья издержек;
  • тип расходов;
  • КОСГУ.

Администратор складывается из 3 символов. Далее, раздел занимает 4 знака, а 7 символов отведено на целевую статью. Затем 3 знака составляют тип расходов, и еще 3 символа занимает код операции сектора госуправления.

С целью конкретизации раздела используют параметры, затрагивающие:

  • вопросы общегосударственного значения;
  • безопасность государства;
  • образование;
  • социальную политику.

Для формирования, утверждения и реализации бюджетов применяют единую классификацию разделов. Структура подразделов подразумевает тщательную детализацию статей расходов.

Это способствует последующему формированию бюджетов. Таким образом, каждый вид налога имеет свой КБК, который расшифровывается определенным образом. По общим правилам бюджетного формирования КБК утверждаются сроком на 1 год.

При этом отдельные коды бюджетной классификации не изменяются, а другие могут быть откорректированы ().

Поэтому при заполнении платежных документов очень важно придерживать кодов бюджетной классификации, которые были утверждены главным администратором на этот календарный год. В противном случае отчисления могут не дойти до получателя.

Каково его назначение?

Наполнение вышеуказанных бюджетов происходит следующим образом:

  • через налоговые отчисления;
  • путем взыскания штрафов, пени;
  • в результате уплаты госпошлины.

Как следствие основной функцией КБК является учет существующих статей доходов. Тогда как благодаря цифровой последовательности совершенный платеж доходит до конкретного получателя.

Коды бюджетной классификации также способствуют извлечению данных об источнике платежа и о его целевом назначении.

Как видно подобная система обеспечивает систематизированный учет поступлений, который ложится в основу дальнейшего планирования бюджетных издержек.

Что нужно для оплаты

Уплатить госпошлину при обращении в органы государственной власти можно:

  • в банковском отделении;
  • через портал Госуслуги ;
  • на сайте Росреестра или ФНС .

Для осуществления систематических платежей на государственных информационных ресурсах, например, за получение выписки из ЕГРЮЛ налогоплательщику необходимо пройти авторизацию.

Прогрессивная шкала госпошлины также применяется по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции ().

Уплаченная госпошлина удерживается с ответчика пропорционально присужденной судом сумме исковых требований (). Взыскание задолженности производится по исполнительному листу.

За обжалование постановлений судебного пристава по исполнительному производству с должника удерживается сбор в размере 300 руб.

За регистрацию прав (на недвижимое имущество)

КБК по уплате сбора за регистрацию права:

По КБК 32110807020011000110 размер госпошлины для физических лиц составляет 2 тыс. руб. Тогда как предприятия уплачивают 22 тыс. руб.

Открытие/закрытие ИП

КБК по уплате госпошлины за регистрацию ИП:

По КБК 18210807010010000110 сбор за регистрацию ИП составляет 800 руб.

Регистрация юридического лица (ООО)

КБК по уплате сбора за регистрацию ООО:

По КБК 18210807010010000110 госпошлина за регистрацию ООО составляет 4 тыс. руб.

Видео: госпошлина за регистрацию ИП (КБК)

За внесение изменений в устав, например, при смене юридического адреса сбор уплачивается в размере 20% от суммы налога, уплачиваемого, при регистрации юридического лица. За копию устава заинтересованное лицо уплачивает налог в размере 200 руб.

За регистрацию автомобиля (ТС)

КБК по уплате госпошлины при обращении в ГИБДД:

По КБК 18210807140010000110 размер сбора составляет 2 тыс. руб.

За переоформление лицензии

КБК по уплате налога за совершение юридических действий:

По КБК 3211007081010400110 госпошлина составляет 3 тыс. 500 руб.

За регистрацию договора аренды

КБК по уплате госпошлины и размер сбора за регистрацию соглашения об аренде объекта недвижимости такой же, как для регистрации права (см. подзаголовок «За регистрацию прав…»).

Фото: КБК по уплате госпошлины при регистрации договора аренды

За загранпаспорт

КБК по уплате сбора за совершение юридических действий:

По КБК 19210806000010003110 сбор для граждан составляет 2 тыс. руб.

Другие государственные пошлины

Более детальный перечень КБК по уплате обязательного сбора утвержден .


Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту: Понятие и предназначение КБК закреплено в 18 статье Бюджетного кодекса РФ. Согласно кодексу, использование системы кодов позволяет сгруппировать доходы и расходы бюджетов всех уровней.

Платежное поручение на оплату госпошлины — образец 2019

Однако в установленный срок инспекция деньги не вернула, и компания решила обратиться в Арбитражный суд г.

Москвы с заявлением о признании бездействия налоговиков незаконным, а также с требованием о возврате переплаты в указанном размере и уплате процентов в сумме 990 руб.

  • 3 000 руб. - за признание бездействия незаконным (подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ);
  • 3 640 руб. (4% от 90 990 руб.) - по имущественному требованию о возврате переплаты и процентов (подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
  • укажет в нем статус плательщика - 01;
  • получателя - УФК по г.

    Москве с указанием ИФНС по месту нахождения суда (в данном случае ИФНС № 26);

  • КБК - 182 1 08 01000 01 1000 110;
  • ОКТМО - по месту нахождения суда;
  • основание платежа (поле 106) - ТП;
  • в полях 107 «Налоговый период», 108 «Номер документа» и 109 «Дата документа» проставит 0;

Кбк госпошлина присужденная судом

Нужно составить аналогичное исковое заявление только в районный суд и приложить к нему квитанцию на уплату госпошлины В случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в районный суд, а так как данное дело не было принято мировым судьёй к своему производству то соответственно вам придётся обратиться в районный суд на общих основаниях как и указал мировой судья в своём определении

Онлайн журнал для бухгалтера

Подача заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными.

Подача апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда об отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов.

Задолженность налоговой суммы у организации, неоплаченный транспортный налог у физлица, бездействия органов, и многие другие подобные неприятности, впоследствии вынуждают многих принимать крайние меры, а именно обращения в суд. В этой ситуации, следует быть готовым не только к длительности всего процесса, но и к оплате госпошлины, осуществляемой по коду КБК 18210803010011000110.

По этому коду осуществляются перечисления практически всех видов начисляемых по делам, которые рассматриваются в суде общей юрисдикции. Единственным исключением является только Верховный Суд РФ. Для него применяется другой код КБК.

Для каждого случая своя величина госпошлины

На сумму госпошлины оказывает влияние в первую очередь цена иска. В ситуации с заявлением имущественного характера и сумме, не достигающей 20 000 рублей, размер госпошлины будет составлять 4% от стоимости иска. Но стоит учесть, что цена госпошлины при этом не должна быть меньше 400 рублей. В стоимости иска достигающего 100 000 рублей, цена будет не менее 800 рублей, к которым дополнительно должны быть прибавлены 3% высчитанные из суммы, которая превышает 20 000 рублей.

При цене иска достигающего 200 000 рублей, величина госпошлины составит 3200 рублей, и добавленные к ним 2% полученные из суммы, которая превышает сто тысяч рублей. При величине иска доходящего до миллиона рублей, заплатить придется 5200 рублей, к которым в обязательном порядке прибавляется 1% величины высчитанной их остаточной суммы, которая превышает 200 000 рублей.

Но не всегда для оплаты госпошлины используются такие внушительные суммы. Это относится к заявлению, подача которого осуществляется в связи с оспариванием особых актов, выданных государственными или местными органами самоуправления, то в этом случае, величина госпошлины, независимо от того чьи права были нарушены, организации или физлица, будет составлять всего 200 рублей. Такая же величина применяется и при подаче заявительного документа касающегося особого производства.

За поданную апелляционную жалобу придется заплатить половину стоимости госпошлины. В случае утери приговора, решения суда и другой документации, позволяющей осуществить выдачу копии требуемого документа, оплата осуществляется за каждый лист документа. Стоимость одной страницы будет составлять 4 рубля, но при этом, следует помнить, что минимальная стоимость выдачи копии документа должна быть от рублей.

В случае подачи заявительного документа с требованием выдать исполнительную документацию, предназначенную для исполнения в принудительном порядке решения выданного третейским судом, стоимость будет достигать 1500 рублей. Обойдется стоимость госпошлины при подаче заявительного документа, который впоследствии будет рассматриваться третейским судом всего в 200 рублей. Конечно, не всегда решение третейского суда приходится по вкусу истцам. Для таких случаев предусмотрена возможность отменить его с помощью подачи соответствующего заявления, стоимость которого обойдется уже в 1500 рублей.

Если причиной подачи документа в суд, стали алименты. То при подаче соответствующего заявления необходимо будет заплатить 100 рублей на госпошлину. Но если судом будет принято положительное решение не только детей, но и самого истца, то величина госпошлины подвергается увеличению в 2 раза.

Да, причин обратится в суд, у многих бывает множество, но рассмотрение каждой из них начинается одинаково — с подачи заявления и оплаты требуемой величины госпошлины. Хотя причин и стоимость госпошлины каждый раз обладает уникальностью, все они едины в одном, это в коде КБК 18210803010011000110. Только при перечислении средств на этот код, суд приступит к рассмотрению дела.

Бюджетная классификация призвана рассортировать источники доходов и расходов бюджетов. Каждому источнику присваивается идентификатор, или . В нем зашифрованы администратор платежа и причина перечисления средств. КБК используется при уплате налогов, пошлин, социальных платежей, пеней и просрочек по ним.

КБК — особенности и предназначение

Код бюджетной классификации (КБК) — это реквизит, позволяющий уточнить принадлежность платежей, направленных в бюджет любого уровня власти, государственный орган или организацию. Его указывают в платежных поручениях в графе №104 для совершения следующих отчислений:

  • налоговые выплаты (налог на прибыль, земельный налог, НДФЛ);
  • государственные пошлины (обращение в суд, редактирование учредительных документов);
  • отчисления в пользу фондов (пенсионные, социальные, медицинские взносы);
  • пени и штрафные санкции, назначенные ФНС (Федеральной налоговой службой), ФТС (Федеральной таможенной службой), ГИБДД или иными государственными организациями;
  • налоги по упрощенной и вмененной системе налогообложения;
  • иные платежи в государственные организации — оплата телефонных услуг, выписки из Росреестра и т.д.

Понятие и предназначение КБК закреплено в 18 статье Бюджетного кодекса РФ. Согласно кодексу, использование системы кодов позволяет сгруппировать доходы и расходы бюджетов всех уровней. Составлением актуального списка КБК занимается Министерство Финансов РФ.

КБК — где указывать?

Для оплаты налоговых, страховых взносов и сборов используются стандартизированные бланки платежных поручений. Правила их заполнения отмечены в приложении №2 к приказу Минфина №107н от 2013 года.

На каждый налог заводится отдельное платежное поручение. Код бюджетной классификации вносится в графу 104, без введенного кода поручение не принимается к оплате.
Знание кода требуется и для заполнения Единого расчета по страховым взносам, который нужно предоставлять в ИФНС раз в 3 месяца. Он содержит следующие данные:

КБК понадобится для заполнения формы декларации 3-НДФЛ 2015 года. Он указывается в 1 Разделе, содержащем данные о сумме налога.

КБК — сколько знаков и что они означают?

КБК состоит из 4 смысловых частей, каждая из которых обозначает информацию о совершаемом платеже. В общей сложности код включает 20 символов.

В качестве примера возьмем код для оплаты налога на прибыль — 182 1 01 01011 01 1000 110.

Первые 3 символа обозначают место, в которое предназначен платеж. В данном случае использован код ФНС (Федеральной налоговой службы) — 182.

Следующие 10 символов обозначают вид и категорию дохода. Они делятся на несколько уровней:

  • группа;
  • подгруппа (налоги на доход — 01, — 02, налог на продукцию — 03, и т.д.);
  • статья и подстатья (элементы, зафиксированные в законодательных актах, закрепляющих списки доходов и расходов бюджетов);
  • код уровня бюджета, в который направлен платеж (федеральный бюджет — 01, региональный — 02, местный — 03, городского округа — 04, и т.д.)

Налог на прибыль относится к 1 группе (доходы), 01 подгруппе (налог на прибыль), перечисляется в государственный (01) или региональный (02) бюджет.

Символы с 14 по 17 указывают предназначение платежа — уплата налога (1ХХХ), пени (2ХХХ) или штрафа (3ХХХ).

Последние 3 символа — экономический классификатор доходов. Для налоговых платежей используются следующие коды:

  • налоги (110);
  • прибыль от объектов, находящихся во владении (120);
  • оказанные платные услуги (130);
  • пени и штрафы, перечисленные по требованию налоговых органов (140);
  • социальные выплаты (160).

Как узнать КБК организации?

Действующие коды разрабатывает Министерство Финансов. Коды периодически меняются и уточняются, актуальная информация размещается в виде приказа на портале Министерства в разделе «Налогообложение в РФ». Там же указаны основные реквизиты для составления бумаг на уплату налогов, государственных пошлин, пеней и штрафов. Последние изменения внесены в таблицу летом 2016 и действительны с начала 2017.

КБК по налогам и страховым взносам в 2017 году

Последние изменения вступили в силу с 1 января 2017 года. Согласно приказу №230н от 7.12.2016 все полномочия по сбору и учету страховых, медицинских и пенсионных взносов переходят к Федеральной налоговой службе (ФНС). Налоговая служба взяла на себя контроль над расчетом взносов организаций, соблюдением сроков выплат и сбором штрафных санкций. Платежные поручения по ним будут заполняться так же, как и налоговые.

Для тех, кто платит дополнительные пенсионные взносы, введено по 2 разных КБК на тарифы, начисляемые при тяжелых условиях труда, и на тарифы, не зависящие от трудовых условий.

Взносы на помощь при травмах и несчастных случаях на работе останутся в компетенции ФСС. Следовательно, в КБК по всем видам социальных взносов вписывается код администратора 182 (ФНС), а для взносов на травматизм остается показатель 393 (ФСС). С 2017 года действует измененная форма отчетности 4-ФСС. Сдавать ее нужно раз в квартал.

Чтобы избежать путаницы, Министерство Финансов приняло приказ об объединении кода минимального налога и налога с разности доходов и расходов для организаций на упрощенной системе. Поэтому по новым правилам в документах используется КБК 182 1 05 01021 01 1000 110. Внесенный авансовый платеж будет засчитан в уплату минимального налога.

С 2017 года зарубежные организации, сдающие отчетность в ИФНС, пользуются отдельным кодом для оплаты налога на прибыль — 182 1 01 01080 01 1000 110.

Заполнение КБК в платежках в 2017 году

В платежном поручении заполняются реквизиты:

Информация о налогоплательщике — наименование фирмы, подразделения, имя индивидуального предпринимателя, реквизиты (), данные об инспекции, к которой прикреплен плательщик.

  • 101 — статус плательщика. Возможны следующие статусы: 01 – организация или иное юридическое лицо, 09 — индивидуальный предприниматель, и т. д.
  • 104 – реквизиты КБК.
  • 105 – числовой номер муниципального образования, указанный в классификаторе территорий муниципальных образований ().
  • 106 — причина совершения оплаты. В этом поле ставится буквенная аббревиатура, например, на налог или взнос в текущем периоде — ТП, на погашение недоимок до предъявления требования ИФНС по собственному желанию — ЗД, на погашение долга, выявленного актом проверки – АП, после получения требования инспекции — ТР, на взнос на чрезвычайные ситуации на работе — О, и т.д.
  • 107 — период и дата оплаты. Указывается дата, до которой нужно совершить платеж, крайнее число отсрочки и т.д. Если дата не предусмотрена, ставится 0.

В случае уплаты сбора или налога, а также задолженности по ним до получения требования перед датой ставится аббревиатура, указывающая на периодичность платежа — МС (месячный), КВ (квартальный), ПЛ (полугодовой) и ГД (годовой). Далее ставится точка, указывается период (номер месяца, квартала), затем точка и год. Запись приобретает такой вид: «МС.06.2017». Для платежей, совершаемых ежегодно, в середине ставятся нули: «ГД.00.2017».

  • 108 – реквизиты бумаг, обосновывающих совершение платежа. Это может быть требование оплатить налог, решения об отсрочке или реструктуризации долга, судебное решение. В случае отсутствия документа ставится 0.
  • 109 — число, месяц и год, которым датирован документ-обоснование.

22 «Код» — идентификатор начисления, или . Если в требовании или ином документе-обосновании нет УИН, ставится 0///. При заполнении формы ПД (налог) в качестве кода используется индекс бумаг, пришедших из налогового органа. В платежном поручении по форме ПД-4сб (налог) идентификатор указывать не нужно.

Неправильно заполнен КБК. Что делать?

Если в КБК допущена ошибка, это не считается основанием для начисления штрафов и пеней. Согласно письму Минфина и данным ФНС, налоговая выплата считается совершенной, как только организация вносит сумму платежа в банк, кассу почтового отделения или администрация. Налоговые обязательства признаются не исполненными только в тех случаях, если на счет Федерального казначейства не поступает нужная сумма, к примеру, из-за отзыва или возврата платежного поручения, ошибки в реквизитах банка, номере счета Казначейства. Неверно указанный КБК не препятствует перечислению платежа на счет, поэтому платеж считается исполненным.

Если КБК указан неверно, следует обратиться в налоговую инспекцию, к которой прикреплен налогоплательщик, с заявлением об ошибке и исполненным платежным поручением, доказывающим факт оплаты налога.

Заключение

КБК – это реквизит, необходимый для подачи отчетности в налоговую инспекцию, а также перечисления любых платежей в государственный орган. Он используется для заполнения платежных поручений, форм налоговой отчетности и расчета социальных взносов. Код состоит из 20 символов, обозначающих организацию, которой направлен платеж, и вид перечисления. Список действующих кодов находится на сайте Минфина, постоянно изменяется и уточняется. Обновленный перечень вступает в силу в следующем налоговом периоде.

Вконтакте

Платежное поручение на госпошлину - образец 2019-2020 годов может помочь при уплате этого сбора. Что такое госпошлина? Кто и зачем должен ее уплачивать? Каковы особенности заполнения платежки на госпошлину? Ответы на эти и другие вопросы рассмотрим в материале далее. Также мы подготовили для вас образец заполнения платежки на уплату госпошлины и приведем его ниже.

Спросите на нашем форуме, как правильно перечислять деньги различным «официальным» структурам. По , например, можно уточнить, как заполнить платежку на оплату штрафа.

За что мы платим госпошлину

Госпошлина — это установленный НК РФ федеральный сбор (глава 25.3 НК РФ). Она уплачивается в случае обращения в различные органы (государственные, муниципальные, иные) за совершением определенных юридически значимых действий.

От того, какое действие требуется, зависит, какой КБК вы укажете в платежке. Для удобства представим основные виды действий, за которые уплачивается пошлина, в таблице и сразу приведем КБК для уплаты.

Юридически значимое действие

Размер госпошлины

(на 2019-2020 годы)

КБК для госпошлины

  • Государственная регистрация юрлица.
  • Внесение изменений в учредительные документы.
  • Ликвидация организации и т.п.
  • Государственная регистрация ИП.
  • Ликвидация ИП

182 1 08 07010 01 1000 110

  • Государственная регистрация прав на недвижимость, их ограничений (обременений) и сделок с ней, за некоторым исключением

22 000 руб. — для организаций.

2 000 руб. — для «физиков»

321 1 08 07020 01 1000 110

От 350 до 1 600 руб.

188 1 08 07141 01 1000 110

Судебные пошлины, в т. ч.:

  • При обращении в арбитражные суды.
  • При обращении в суды общей юрисдикции, кроме ВС РФ.
  • При обращении в ВС РФ.
  • При обращении в КС РФ

Размер пошлины зависит от вида обращения, цены иска и того, кто является истцом (заявителем) — организация или физлицо

182 1 08 01000 01 1000 110

182 1 08 03010 01 1000 110

182 1 08 03020 01 1000 110

182 1 08 02010 01 1000 110

Образец платежного поручения на госпошлину в арбитражный суд в 2019-2020 годах

Рассмотрим порядок заполнения платежки на госпошлину на условном примере.

Допустим, ООО «ИКС» подало в ИФНС заявление о возврате переплаты по налогу на имущество в размере 90 000 руб.

Оформить такое заявление вам поможет материал «Образец заявления о возврате излишне уплаченного налога» .

Однако в установленный срок инспекция деньги не вернула, и компания решила обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании бездействия налоговиков незаконным, а также с требованием о возврате переплаты в указанном размере и уплате процентов в сумме 990 руб.

О том, как считаются такие проценты, читайте в статье «Как рассчитать проценты за просрочку возврата налога» .

Поскольку в данном случае обращение сочетает требования имущественного и неимущественного характера, ООО «ИКС» уплатит 2 госпошлины (подп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ):

  • 3 000 руб. — за признание бездействия незаконным (подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ);
  • 3 640 руб. (4% от 90 990 руб.) — по имущественному требованию о возврате переплаты и процентов (подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).

То есть общая сумма к уплате составит 6 640 руб.

Составляя платежное поручение, ООО «ИКС»:

  • укажет в нем статус плательщика — 01;
  • получателя — УФК по г. Москве с указанием ИФНС по месту нахождения суда (в данном случае ИФНС № 26);
  • КБК — 182 1 08 01000 01 1000 110;
  • ОКТМО — по месту нахождения суда;
  • основание платежа (поле 106) — ТП;
  • в полях 107 «Налоговый период», 108 «Номер документа» и 109 «Дата документа» проставит 0;

Подробнее о полях платежки читайте .

  • в назначении платежа пояснит, какой иск, к кому предъявляется и какова его цена.

Как правило, найти все реквизиты для уплаты госпошлины можно на сайте того суда, в который вы хотите обратиться. Там же можно посчитать и размер госпошлины.

Все подробности по заполнению платежки на уплату госпошлины вы можете узнать в Готовом решении от КонсультантПлюс.

Заполненный образец платежного поручения на оплату госпошлины 2019-2020 годов можно посмотреть и скачать на нашем сайте.

О том, как уплатить госпошлину через представителя наличными, узнайте .

Итоги

Госпошлина - это бюджетный платеж, представляющий собой плату за совершение юридически значимых действий, описанных в гл. 25.3 НК РФ. Ее размер зависит от вида конкретного действия и тоже приводится в гл. 25.3 НК РФ. Платежный документ на госпошлину оформляют по правилам обычного налогового платежа, но используя при этом особые значения КБК (различающиеся в зависимости от вида оплачиваемого юридического действия). Отличным будет и содержание назначения платежа, в котором следует указать, кому, за что и на какую сумму предъявляется иск.